*La Auditoría Superior de la Federación (ASF) La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de la SEP, provocó una sangría millonaria al erario público durante el ejercicio fiscal 2019
La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y
Maestros (USICAMM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), provocó una
sangría de más de 200 millones de pesos al erario público durante el ejercicio
fiscal 2019.
Estudiando a fondo las finanzas del USICAMM que dirige
Francisco Cartas Cabrera, se encontró que 373 millones 212 mil pesos fueron
destinados al pago de servicios relacionados con la evaluación y calificación
de docentes; sin embargo, el 34% de su presupuesto total de ese año, que fue de
556 millones 460 mil 200 pesos, fue calificado como un derroche de recursos.
186 millones 275 mil 900 pesos fueron gastos superfluos. De
esta cifra, 131 millones 328 mil 400 pesos se fueron en el pago de hospedaje,
alimentos y transportación aérea sin justificación alguna, y casi 55 millones
de pesos se fue en el pago de supuestos evaluadores especialistas. Igualmente,
se esfumaron 21.6 millones de pesos del erario público.
Lo anterior salió a la luz el 12 de enero de 2021 en la
Auditoría de Cumplimiento 2019-5-11L00-19-0115-2020, donde se encontró el
desvío de recursos públicos por el orden de los 21 millones 693 mil 817.15
pesos y un enorme despilfarro de recursos que bien podrían ser utilizados para
la mejora en la infraestructura de la Educación.
En total se determinaron 15 resultados, de los cuales, en
seis no se detectaron irregularidades, pero en los nueve restantes se generaron
tres Recomendaciones, seis Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria y tres Pliegos de Observaciones.
Con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera para
verificar el destino del presupuesto asignado se concluyó que, en términos
generales, la entonces Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
(CNSPD), ahora Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros (USICAMM), no proporcionó la documentación que acreditara la recepción
de servicios o bienes relacionados con limpieza e informática por un monto de
$21,693.817.15 (Veintiún millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos
diecisiete pesos 15/100).
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